网点领用重要空白凭证必须做到以下要求,确保凭证管理的安全性和规范性:
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双人监督与当面点清
领用时需中心库与营业网点双方人员在场,并在授权人员监督下当面清点数量,核对凭证信息。
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手续齐全与责任明确
领用需通过出入库方式办理,必须双人以上经手,确保交接清楚、手续严密,并及时登记入库保管。
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按顺序使用与禁止跳号
重要空白凭证应按照号码从小到大的顺序依次连续使用,不得跳号或跨年度使用,防止凭证混乱。
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严格交接与复核制度
需严格执行交接班清点制度,日终换人时坚持逐份清点核对,确保账实相符。
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禁止预留印章与违规操作
严禁在凭证上预先加盖业务印章或预留个人印章,同时禁止手工涂改、签发凭证。
总结 :领用流程需兼顾监督、手续、使用规范及安全核对,通过双人操作和制度约束降低风险。