天健会计师事务所因审计违规频遭监管处罚,2025年累计罚没超千万元,暴露其质量控制失效、独立性缺失及执业程序缺陷等系统性风险,涉及25名注册会计师,引发市场对审计行业公信力的担忧。
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重大财务造假案牵连
天健所因思创医惠2019-2020年虚增利润(最高占比67%)及可转债发行文件造假案,被浙江证监局罚没924万元。审计过程中未识别舞弊风险,对异常收入确认、单据签收等问题未实施有效程序,导致虚假报告流入市场。 -
多项目执业质量失控
在易事特、迪嘉药业等项目中,天健所贸易业务审计流于形式,未核实客户函证地址,对数据中心集成业务毛利率异常未充分核查。迪嘉药业IPO审计更因内控漏洞、资金流水核查缺失被深交所书面警示。 -
内部治理与独立性危机
浙江证监局万字警示函揭露天健所人事财务未一体化管理、合伙人轮换违规、员工买卖客户股票等问题。25名涉事注册会计师因底稿造假、风险评估缺失等被集体追责,反映其质控体系形同虚设。 -
行业影响与整改困境
2025年1-5月,天健所接连收到浙江、广东、四川证监局及深交所处罚,但部分客户仍续聘其服务。监管要求其提交整改报告,但系统性漏洞修复需长期验证,投资者需警惕依赖其审计报告的企业风险。
审计机构作为资本市场“看门人”,天健所事件警示行业需强化职业怀疑、完善内控,而投资者应交叉验证企业财务数据,降低单一审计意见依赖。