盘点表通常需要仓库管理员、财务人员、监盘人及部门负责人四方签字确认,确保账实相符、权责清晰。
- 仓库管理员:作为实物管理者,需确认盘点数据的准确性,并对库存差异负责。
- 财务人员:核对账面数据与实物是否一致,确保财务记录的可靠性。
- 监盘人(第三方或审计人员):监督盘点过程,防止舞弊,保证结果公正性。
- 部门负责人:审核最终盘点结果,承担管理责任,必要时推动后续整改。
签字环节是盘点流程的关键,缺失任一环节均可能影响数据有效性。企业可根据实际需求调整签字权限,但需确保责任链条完整。