制单复核是指企业对公账户转账操作中的审批流程,主要包含以下要点:
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核心流程
转账需经过制单、复核、签发三级审批。制单由出纳根据付款凭证填写转账申请,复核由会计或授权人员审核,审核通过后方可执行转账。
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关键角色与职责
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制单 :负责发起转账申请,录入收款方信息、金额等基础数据。
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复核 :审核制单的准确性,包括信息核对、权限验证等,确保转账合规性。
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系统操作与权限控制
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多数对公网银使用两个USB Key:制单和复核。制单完成后需提交复核,未授权则无法执行转账。
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超过转账限额时,需额外授权;限额内则自动通过复核。
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状态提示含义
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待复核 :转账已记账但未完成复核,需等待授权通过。
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已记账未复核 :系统已记录转账操作,但复核流程尚未完成,通常不影响收款方到账。
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总结 :制单复核是保障企业资金安全的重要环节,通过分级审批和权限控制,防止误操作或违规转账。