金蝶财务软件月末结账流程

金蝶财务软件月末结账流程主要包括核对数据、结转损益、生成凭证、审核过账和结账五个关键步骤‌,确保财务数据的准确性和完整性。以下是详细操作流程:

  1. 核对数据

    • 检查所有凭证是否录入完毕,确保无遗漏或错误。
    • 核对银行对账单与系统数据,调整未达账项。
    • 确认往来账款、固定资产折旧等数据准确无误。
  2. 结转损益

    • 进入“结转损益”功能,系统自动将收入、费用类科目余额转入本年利润科目。
    • 生成损益结转凭证,确保借贷平衡。
  3. 生成凭证

    • 根据业务需要,手动或自动生成折旧、摊销等调整凭证。
    • 检查凭证摘要、科目及金额是否正确。
  4. 审核过账

    • 逐张审核凭证,确保凭证内容合规。
    • 执行批量过账,将审核通过的凭证登记到总账和明细账。
  5. 结账

    • 进入“期末结账”功能,系统自动检查数据完整性。
    • 确认无误后完成结账,系统锁定当期数据,开启下一会计期间。

完成以上步骤后,务必备份账套数据,并生成财务报表以供分析使用‌。月末结账是财务工作的关键环节,规范操作能有效提升核算效率和准确性。

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明细账需要月结吗

明细账是否需要月结,需根据账户类型和用途确定,具体如下: 需月结的明细账类型 收入、费用明细账 :需结出本月发生额及余额,并标注“本月合计”,最后划通栏单红线。 库存商品、应交税金、生产成本等明细账 :需按月结计发生额及余额,标注“本月合计”并划红线。 损益类明细账 :需在月结基础上,再结出年初至本月的累计发生额,标注“本年累计”并划红线。 无需月结的明细账类型 应收应付款明细账

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